退回产品管理规程
1. 目的
建立退回产品管理规程,规范退回产品的处理,通过对退回产品的处理,掌握本公司产品质量情况和调节某些产品在某区域的滞销,减少不必要的损失,加速资金运转。
2. 范围
本程序适用于公司所有退回产品的管理。
3. 职责
3.1. 销售部负责本规程的制定。并负责退回产品的申请及有关操作。
3.2. 质量管理部负责对退回产品的检查、评估并提出处理意见。
3.3. 物料管理部负责退回产品的验收、保管、储藏。
3.4. 生产技术部负责退回产品按批准的意见进行处理。
4. 内容
4.1. 退回记录
4.1.1. 在销售经理或用户提出退回要求并详细说明退回原因后,经销售部门认可后,在规定的时间内自行退回公司,并填写《退货申请表》。
4.1.2. 退回产品接收
物料管理部接到退货及《退货申请表》(附后),检查《退货申请表》内容是否齐全,是否经上级领导批准同意。
4.1.3. 退回产品验收
物料管理部、销售部经办人员、QA监督人员共同对退回产品进行验收,物料管理部管理员并按规定的要求,及时登记《收货记录检查单》物料入库出库台帐,并按照退申请表上的内容填写《退货产品处理表》(附后),物料管理部管理员、QA人员分别签名及日期。
4.1.4. 按退回产品储存要求,物料管理部管理员将退回产品放于相应库区的待验区,并用围栏围
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上或网罩将该批待验产品罩上,并贴上《待验状态》标签,物料管理部管理员填写《库存货位
卡》,如需检验物料管理部应及时填写《请验单》,请验单交QC人员,并及时填写《已请验》橙色标签,将《已请验》标签贴于库存货位卡上贴标签处,QC员取样后填写《已取样》黄色标签,并将《已取样》标签贴于货位卡《已请验》标签的下方,
4.1.5. 检验项目,请验单中必须标示检验项目,由质量管理部根据产品的生产日期、有效期、及退货原因、检查情况进行评估,确定需要进行检验项目,一般情况,根据产品发货日期与收回日期之间距离、退回原因、及可能产生的质量风险等因素进行评估,对产品进行检验。
4.1.6. QC人员接到物料管理部请验单后对退回产品进行取样检验,出具检验报告书交至QA。
4.2. 退货处理
4.2.1. 质量管理部收到《退货产品处理表》后,根据检验情况、产品发货日期与收回日期之间距离、退回原因、及其他情况等因素进行评估,根据评估结果进行处理,做出处理意见,如可重新销售,更换包装后可重新销售、不准销售及销毁等处理意见,并将意见填写到“退货产品处理表”中,交领导批准。
4.2.2. 经批准可以直接销售的产品,物料管理部管理员将退回产品移入相应的合格品库,QA将“退货产品处理表”复印二份分别交销售部、物料管理部,销售部协调将退回产品尽快发出。
4.2.3. 经批准更换包装后可以重新销售的产品,QA将退货产品处理表交生产技术部,生产技术部接到“退货产品处理表”,按照批准意见进行处理。完成处理后,在退货产品处理表上签字确认后,将表移交至物料管理部,并将处理好的产品进行入库待售。
4.2.4. 经批准不准销售的退货产品,QA将《退货产品处理表》复印三份分别交生产技术部、销售部、物料管理部,按照《不合格成品处理标准操作程序》的要求处理。
5. 附录
附录1:退货申请表 编号:10 / 01 / 01 / C - 007 - R1 附录2:退货产品处理表 编号:10 / 01/ 01 / C - 007 - R2 附录3:退货产品处理台帐 编码:10 / 01 / 01 /C -007 – R3
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产品退货申请表
制表日期: 年 月 日 申请退货单位 联系电话 退货单位地址 退货产品名称 退货原因: 处理方式: □ 退货 □ 换货 □ 其他 其他需要说明的事项: 收货部门 □ 同意退货 □ 不同意退货 收货经办人: 签字: 批 号 退货产品数量 包装规格 该批产品发货 日期 退货产 品单价 退货产品金额 联 系 人 销售部门负责人 1
退货产品处理表
品 名 退货数量 退货方式 退货原因: 申请人签名/签日期: 验收结果: 批 号 退货单位 退货办理人 规 格 办理时间 物料管理部验收人签名/日期: QA验收人签名/日期: 检验结果: QC主任签名/日期: 风险评估: 评估人: 处理意见: 质量管理部负责人签名/日期: 批准意见: 批准人签名/日期:
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产品退货登记台帐
记录编号: 时间 退换货单位 联系人 电话 品种 规格 数量/盒 批号 退货原因 处理方式 经办人 1
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