天津地税网上税务局
用户手册 (V2.8)
天津市地方税务局
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目录
1. 系统配置要求 .................................................................................................. 7 1.1. 添加信任站点 ........................................................................................................... 7 1.2. 配置INTERNET选项 ................................................................................................... 10 1.3. 浏览器兼容性设置 .................................................................................................. 11 1.4. IE设置工具 ............................................................................................................ 12
2. 注册与登录 .................................................................................................... 15
2.1. 企业注册 ................................................................................................................. 17 2.2. 自然人注册 ............................................................................................................. 19 2.3. 企业登录 ................................................................................................................. 22 2.4. 自然人登录 ............................................................................................................. 25 2.5. 修改密码 ................................................................................................................. 26 2.6. 用户名密码找回 ..................................................................................................... 27
3. 提示服务 ........................................................................................................ 29
3.1. 通知公告 ................................................................................................................. 29 3.2. 涉税通知 .................................................................................................................. 31 3.3. 风险提醒 .................................................................................................................. 33
4. 办税服务 ........................................................................................................ 35
4.1. 征期日历 ................................................................................................................. 35 4.2. 办税地图 ................................................................................................................. 36 4.3. 算税助手 ................................................................................................................. 38
4.3.1. 算税助手-工资薪金算税助手 .............................................................................................. 38 4.3.2. 算税助手-个税其他所得项目算税助手............................................................................... 40 4.3.3. 算税助手-车船税算税助手 .................................................................................................. 40 4.3.4. 算税助手-个人房屋买卖算税助手 ...................................................................................... 41
4.4. 办税厅等待情况 ..................................................................................................... 42 4.5. 预约服务 ................................................................................................................. 43
5. 综合查询 ........................................................................................................ 44 5.1. 公开信息查询 ......................................................................................................... 44
5.1.1. 纳税人信用级别清单 ............................................................................................................ 44 5.1.2. 欠税户公告 ............................................................................................................................ 45 5.1.3. 非正常户信息公告 ................................................................................................................ 45 5.1.4. 发票丢失公告 ........................................................................................................................ 46
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5.1.5. 税务登记证丢失公告 ............................................................................................................ 46 5.1.6. 税务行政许可事项公示信息 ................................................................................................ 47 5.1.7. 税务行政处罚事项公示信息 ................................................................................................ 48 5.1.8. 税务师事务所公示信息 ........................................................................................................ 49
5.2. 政策查询 ................................................................................................................. 50 5.3. 企业基础信息查询 .................................................................................................. 55 5.4. 预约历史查询 ......................................................................................................... 56 5.5. 真伪真伪 ................................................................................................................. 57
6. 咨询辅导 ........................................................................................................ 60
6.1. 纳税人学堂 ............................................................................................................. 60
6.1.1. 税务知识 ................................................................................................................................ 60 6.1.2. 税收讲堂 ................................................................................................................................ 61 6.1.3. 培训要闻 ................................................................................................................................ 62 6.1.4. 在线课程 ................................................................................................................................ 62
6.2. 交流互动 ................................................................................................................. 63 6.3. 税收法律法规 ......................................................................................................... 67 6.4. 热点问题 ................................................................................................................. 67 6.5. 税收专题 ................................................................................................................. 68
7. 下载服务 ........................................................................................................ 70 7.1. 表证单书 ................................................................................................................. 70 7.2. 培训教程 ................................................................................................................. 70 7.3. 地税办税软件 ......................................................................................................... 71
8. 涉税事项受理 ................................................................................................ 71 8.1. 税务行政许可事项受理 .......................................................................................... 71
8.1.1. 对纳税人延期缴纳税款的核准 ............................................................................................ 71 8.1.2. 对纳税人延期申报的核准 .................................................................................................... 73 8.1.3. 对纳税人变更纳税定额的核准 ............................................................................................ 75
8.2. 总局减免税调查表 .................................................................................................. 77 8.3. 税库银三方协议管理 .............................................................................................. 78
8.3.1. 新增三方协议 ........................................................................................................................ 78 8.3.2. 作废三方协议 ........................................................................................................................ 82 8.3.3. 验证三方协议 ........................................................................................................................ 83 8.3.4. 注销三方协议 ........................................................................................................................ 84 8.3.5. 修改三方协议 ........................................................................................................................ 84 8.3.6. 打印三方协议 ........................................................................................................................ 87 8.3.7. 导出三方协议 ........................................................................................................................ 89
8.4. 车船税减免备案 ..................................................................................................... 89
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9. 金三纳税申报 ................................................................................................ 92 9.1. 申报表报送 ............................................................................................................. 92
9.1.1. 查看认定信息 ........................................................................................................................ 92 9.1.2. 工会经费 ................................................................................................................................ 93 9.1.3. 车船税 .................................................................................................................................... 98 9.1.4. 房产税 .................................................................................................................................. 102 9.1.5. 城镇土地使用税 .................................................................................................................. 106 9.1.6. 印花税申报 .......................................................................................................................... 109 9.1.7. 土地增值税申报(从事房地产开发的纳税人预征) ...................................................... 113 9.1.8. 附加税(费)申报 .................................................................................................................. 117 9.1.9. 资源税 .................................................................................................................................. 122 9.1.10. 残疾人保障金 ................................................................................................................... 125 9.1.11. 水资源税 ........................................................................................................................... 129 9.1.12. 环保税 ............................................................................................................................... 139 9.1.13. 税款缴款 ........................................................................................................................... 150 9.1.14. 申报取消 ........................................................................................................................... 153 9.1.15. 导出申报表 ....................................................................................................................... 154 9.1.16. 申报更正 ........................................................................................................................... 155
9.2. 财务报表 ............................................................................................................... 157
9.2.1. 现金流量表(年报)(适用执行企业会计准则的一般企业) ...................................... 157 9.2.2. 现金流量表(年报)(适用执行企业会计准则的商业银行) ...................................... 160 9.2.3. 现金流量表(年报)(适用执行小企业会计准则的企业) .......................................... 160 9.2.4. 年报表 .................................................................................................................................. 160 9.2.5. 月报表 .................................................................................................................................. 160 9.2.6. 现金流量表(年报)(适用执行企业会计制度的企业) .............................................. 160 9.2.7. 所有者权益(或股东权益)增减变动表(年报)(适用执行企业会计制度的企业)160 9.2.8. 所有者权益变动表(年报)(适用执行企业会计准则的商业银行) .......................... 160 9.2.9. 所有者权益变动表(年报)(适用执行企业会计准则的证券公司) .......................... 161 9.2.10. 现金流量表(年报)(适用执行企业会计准则的证券公司) .................................... 161 9.2.11. 年报表 ............................................................................................................................... 161 9.2.12. 月报表 ............................................................................................................................... 161 9.2.13. 现金流量表(年报)(适用执行企业会计准则的保险公司) .................................... 161 9.2.14. 年报表 ............................................................................................................................... 161 9.2.15. 月报表 ............................................................................................................................... 161 9.2.16. 所有者权益变动表(年报)(适用执行企业会计准则的保险公司) ........................ 162 9.2.17. 所有者权益变动表(年报)(适用执行企业会计准则的一般企业) ........................ 162 9.2.18. 利润表(年报)(适用执行小企业会计准则的企业) ................................................ 162 9.2.19. 年报表 ............................................................................................................................... 162 9.2.20. 月报表 ............................................................................................................................... 162 9.2.21. 收入支出表(年报)(适用执行事业单位会计制度的单位) .................................... 162 9.2.22. 现金流量表(年报)(适用执行民间非营利组织会计制度的组织) ........................ 163 9.2.23. 年报表 ............................................................................................................................... 163
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9.2.24. 月报表 ............................................................................................................................... 163 9.2.25. 财政补助收入支出表(适用执行事业单位会计制度的单位) .................................... 163 9.2.26. 资产负债表(适用执行企业会计制度的企业) ............................................................ 163 9.2.27. 资产负债表(适用执行企业会计准则的一般企业)9 .................................................. 163 9.2.28. 利润表(适用执行企业会计准则的一般企业) ............................................................ 163 9.2.29. 资产负债表(适用执行企业会计准则的商业银行) .................................................... 164 9.2.30. 利润表(适用执行企业会计准则的商业银行) ............................................................ 164 9.2.31. 资产负债表(适用执行企业会计准则的保险公司) .................................................... 164 9.2.32. 利润表(适用执行企业会计准则的保险公司) ............................................................ 164 9.2.33. 现金流量表(适用执行企业会计准则的一般企业) .................................................... 164 9.2.34. 现金流量表(适用执行企业会计准则的商业银行) .................................................... 164 9.2.35. 资产负债表(适用执行企业会计准则的证券公司) .................................................... 164 9.2.36. 利润表(适用执行企业会计准则的证券公司) ............................................................ 164 9.2.37. 所有者权益变动表(适用执行企业会计准则的一般企业) ........................................ 165 9.2.38. 所有者权益变动表(适用执行企业会计准则的商业银行) ........................................ 165 9.2.39. 所有者权益变动表(适用执行企业会计准则的保险公司) ........................................ 165 9.2.40. 所有者权益变动表(适用执行企业会计准则的证券公司) ........................................ 165 9.2.41. 利润表(适用执行企业会计制度的企业) .................................................................... 165 9.2.42. 现金流量表(适用执行企业会计制度的企业) ............................................................ 165 9.2.43. 所有者权益(或股东权益)增减变动表(适用执行企业会计制度的企业) ............ 166 9.2.44. 资产负债表(适用执行小企业会计准则的企业) ........................................................ 166 9.2.45. 利润表(适用执行小企业会计准则的企业) ................................................................ 166 9.2.46. 资产负债表(适用执行事业单位会计制度的单位) .................................................... 166 9.2.47. 收入支出表(适用执行事业单位会计制度的单位) .................................................... 166 9.2.48. 资产负债表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织) ........................................ 166 9.2.49. 业务活动表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织) ........................................ 167 9.2.50. 添加往期财务报表 ........................................................................................................... 167
9.3. 申报纳税(自然人) ............................................................................................ 168
9.3.1. 个人所得税自行申报A表 .................................................................................................. 168 9.3.2. 个人所得税自行申报B表 .................................................................................................. 172 9.3.3. 个人所得税生产经营所得纳税申报A表 .......................................................................... 174 9.3.4. 个人所得税生产经营所得纳税申报B表 .......................................................................... 176 9.3.5. 个人所得税生产经营所得纳税申报C表 .......................................................................... 178 9.3.6. 个人所得税自行申报(年所得12万元以上) ................................................................ 180 9.3.7. 个人所得税申报税款缴款 .................................................................................................. 181 9.3.8. 个人所得税完税证明打印 .................................................................................................. 184 9.3.9. 个人电子缴款凭证打印 ...................................................................................................... 187
9.4. 手续费申请 ........................................................................................................... 189
9.4.1. 手续费申请 .......................................................................................................................... 189 9.4.2. 手续费申请查询与导出 ...................................................................................................... 195
9.5. 申报记录下载 ....................................................................................................... 197 9.6. 客户端初始化文件 ................................................................................................ 198 9.7. 车船税代收代缴汇总申报 ..................................................................................... 199
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9.8. 委托代征汇总申报 ................................................................................................ 203 9.9. 契耕委托代征汇总申报 ........................................................................................ 207 9.10. 企业所得税预缴离线申报 ................................................................................... 208 9.11. 企业所得税汇缴离线申报 ................................................................................... 208 9.12. 申报回执下载 ..................................................................................................... 209 9.13. 外出经营报验户申报表报送 ............................................................................... 210 9.14. 信用级别评定扣分明细查询 ............................................................................... 214 9.15. 企业电子缴款凭证打印 ........................................................................................ 214 9.16. 企业完税证明 ..................................................................................................... 217
10. 办税公开 .................................................................................................... 219 10.1. 纳税人的权利与义务 .......................................................................................... 219 10.2. 纳税服务 ............................................................................................................. 220 10.3. 办税程序 ............................................................................................................. 220 10.4. 征收管理 ............................................................................................................. 220 10.5. 税务事务所管理 .................................................................................................. 221 10.6. 涉税认定结果 ..................................................................................................... 221 10.7. 税收法律救济 ..................................................................................................... 222 10.8. 税务机构和职责 .................................................................................................. 222 10.9. 举报投诉监督 ..................................................................................................... 223 10.10. 税务行政处罚 ................................................................................................... 223 10.11. 行政许可和非许可审批项目 ............................................................................. 224 10.12. 税务检查 ........................................................................................................... 224 10.13. 其他 .................................................................................................................. 225
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1. 系统配置要求
1.1. 添加信任站点 1
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不要勾选
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1.2. 配置Internet选项
不选SSL 3.0,选中TLS 1.0、TLS 1.1、TLS 1.2。
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1.3. 浏览器兼容性设置 第一步:点击浏览器工具选项→兼容性视图设置;
第二步:去掉兼容性视图中的所有复选框,删除兼容性视图中的站点,保存并重新打开浏览器;
全部清空
不选择
如果出现证书不受信提示,请点击“仍然继续”或“继续浏览此网站(不推荐)”,即可正常登录。
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1.4. IE设置工具
为方便纳税人完成IE浏览器的相关设置,您可通过点击首页侧边栏中的IE设置工具图标或
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进入下载专区,下载相关软件压缩包。该工具只支持8.0(含)以上版本IE浏览器,不支持8.0以下的IE浏览器和非IE浏览器。
1.请以管理员账户登录Windows并下载软件压缩包,解压软件,鼠标右键选择此程序,选择【以管理员身份运行】。
2.点击【一键设置】按钮,工具将为您自动设置相关项目,并提示您是否设置成功。
若出现以下【权限不足】相关提示,请您使用管理员权限账号登录Windows系统。
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3.设置成功后再次点击【获取所有设置信息】查看设置参数是否正确
4.您可以点击【获取IE版本】按钮,获取您本机IE浏览器的版本
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2. 注册与登录
打开“天津财政地税政务网”网站(www.tjcs.gov.cn),选择右上角“地税”,点击“网上办税”-“申报纳税”栏目,进入天津市地方税务局网上办税服务厅首页。
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2.1. 企业注册 1.用户首次进入系统,首先插入CA,选择企业登录后点击CA登录
2. 选择相应证书并输入CA证书密码,点击[确定]按钮。
3.请按照提示设置登录密码
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4.按照提示设置手机号码并验证
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2.2. 自然人注册 1.用户进入系统后,点击个人登录后点击自然人注册。
2.进入自然人注册页面,输入自然人识别号(该自然人在税务系统注册的证件号码包括居民身份证,护照,等其他证件类型),点击身份验证,若尚未在税务系统注册,提示【您尚未在税务系统登记,请到当地税务大厅完成登记流程】,若成功进入下一环节。
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3.在身份验证通过后,进入自然人实名验证环节,需提供本人银行卡相关信息并完成银联实名验证流程(友情提示:办理银行卡的证件号码应与上一步进行身份验证时提供的证件号码相符合)。
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4.在完成上一环节实名验证的基础上,设置登录密码及手机号,接收并填写手机验证码后完成最终的注册流程。
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2.3. 企业登录 使用用户:个体工商户,企业纳税人 CA登录
采用CA登录方式登录网上税务局的纳税人,可以使用税务登记、发票管理、纳税申报、事项办理和查询服务等全部涉税功能。
1.用户进入系统后,在登录区选择企业登录,首先插入CA,点击[CA登录]按钮
2. 选择对应的证书,点击[确定]按钮。
3. 输入CA证书密码,点击[确定]按钮。
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4. 进入个人主页。如果纳税人为首次CA登录网上税务局,系统自动赋予用户名,请纳税人牢记。同时纳税人设置登录密码和办税手机号,用于“验证码登录”方式登录,如图。
5.输入密码后,点击[确认]按钮,页面跳转到修改手机号界面,设置有效的联系电话,用于“验证码登录”方式登录,如图。
6. 输入手机号,点击【发送验证码】按钮,输入手机接收到验证码后,点击【确认】按钮,界面弹出提示框,提示“绑定成功,请重新登录,谢谢!”,企业首次登录操作结束,如图。(友情提示:非首次CA登录纳税人不再进行密码和手机号码的设置 )
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“验证码登录”登录
采用“验证码登录”方式登录网上税务局的纳税人,可以仅可使用通知公告、风险提醒、当月和历史申报信息等查询统计类功能。
1.输入企业编号、登录密码、校验码,点击【确认】按钮,如图。
2. 进入后,界面跳转到修改手机号界面,如图。
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3.输入手机号,点击【发送验证码】按钮,输入手机接收到验证码后,点击【确认】按钮,界面弹出提示框,提示“绑定成功,请重新登录,谢谢!”,企业首次登录操作结束,如图。
2.4. 自然人登录 使用用户:自然人 1. 自然人注册之后,在首页选择个人登录,输入注册的用户名和密码以及验证码,如图。
2.确认后,如图。
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3.点击【发送验证码】按钮,之后输入验证码,点击【登录】按钮,显示自然人主页以及功能菜单,如图。
2.5. 修改密码 使用用户:个体工商户、企业纳税人、自然人
1. 用户进入主页后,点击左侧用户登录信息框中的【修改密码】按钮,进入修改密码操作界面,如图。
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2. 输入原密码后,按照密码复杂度要求设置新密码,设置成功后点击【确认】按钮,修改密码成功,如图。
2.6. 用户名密码找回 网上税务局提供两种方式找回密码,如果纳税人已在网上税务局留有有效的手机号码,可以自助找回密码;如果没有有效手机号码,可以到办税大厅通过网上税务局后台管理系统进行密码或手机号码的重置。
自助找回密码
1. 用户使用CA登录方式,完成CA身份认证后,点击弹出框中的【忘记密码】按钮,进入找回密码页面。
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2. 用户名可以自动带出,点击【发送验证码】按钮,系统自动向已验证手机发送短信,将短信中的验证码输入到“手机校验码”,点击【下一步】,如图。
3. 手机验证通过后,用户重新设置新密码,点击【下一步】,如图。
4. 成功设置密码后,系统提示“恭喜您,修改成功!”,如图。
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3. 提示服务
3.1. 通知公告 税务机关推送的最新政策、通知公告和提示提醒等信息在“通知公告”区域显示。 点击“咨询辅导”中“通知公告”按钮或者点击主页面中的“通知公告”。进入通知公告页面。
您可以通过输入通知名称或通知内容检索相关公告。
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点击某条通知公告,即可查看该通知或公告的详细信息。
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3.2. 涉税通知 1.企业纳税人登录网上税务局后,点击画面左上角【个人中心】按钮,画面右侧【涉税通知】栏目显示税务人员发送给您的相关通知内容。纳税人可点击任意通知项目查看该通知的具体内容。
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2.点击【更多】按钮,显示您的涉税通知全部历史记录。
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3.3. 风险提醒
1.企业纳税人登录网上税务局后,点击画面左上角【个人中心】按钮,画面右侧【风险提醒】栏目显示税务人员发送给您的相关提醒内容。纳税人可点击任意提醒项目查看该提醒的具体内容。
2.点击【更多】按钮,显示您的风险提醒全部历史记录。
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4. 办税服务
4.1. 征期日历 您可以通过本功能,查询本年度各月份各税种申报期限,查询界面默认展示当月的日历,如果查询历史征期日历,可以点击日历上方左右箭头进行切换。
当您选择具体税种进行查询时,日历下方会显示相关税种的当月申报期限,同时,以黄色框体显示在日历上。
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4.2. 办税地图 您可以通过本功能,查找您所要查询的办税厅所在位置。
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点击所查询的办税厅地址,可以进入百度地图查看具体位置。
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4.3. 算税助手 4.3.1. 算税助手-工资薪金算税助手 1.点击网上办税服务厅主页“办税服务”中“算税助手”下的“工资薪金算税助手”链接,进入该功能页面。
1. 点击界面中的“设置比例”按钮,在弹出框中设置基本养老保险,基本医疗保险,失业保险和住房公积金的比例。
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2. 在页面中填入相应的信息,点击“计算”,可以计算出税后工资。
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4.3.2. 算税助手-个税其他所得项目算税助手 1.点击网上办税服务厅主页“办税服务”中“算税助手”下的“个税其他所得项目算税助手”链接,进入该功能页面。
2.选择需要计算的所得项目名称,输入金额进行计算。
4.3.3. 算税助手-车船税算税助手 1.点击网上办税服务厅主页“办税服务”中“算税助手”下的“车船税算税助手”链接,进入该功能页面。
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2.选择车船种类,输入车辆数量点击计算按钮
4.3.4. 算税助手-个人房屋买卖算税助手 1.点击网上办税服务厅主页“办税服务”中“算税助手”下的“个人房屋买卖算税助手”链接,进入该功能页面。
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2.输入房屋销售价格等相关信息,点击计算显示需要交纳的税款信息。
4.4. 办税厅等待情况 1. 点击网上办税服务厅主页“办税服务”按钮,选择“办税厅等待情况”进入办税厅等待情况页面。
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4.5. 预约服务 1. 点击网上办税服务厅主页“办税服务”按钮,选择“预约服务”进入办预约服务页面。
2. 在页面中选择和填写相应信息,点击“预约”。 注:黄色框中为必填项
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5. 综合查询
5.1. 公开信息查询 5.1.1. 纳税人信用级别清单 您可以通过本功能,查询某一年度纳税信用等级为A类的纳税人。
输入纳税人名称,选择认定年度,点击查询,查询所选认定年度的A类纳税人。
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5.1.2. 欠税户公告 您可以通过本功能,查询我市欠税企业或个人的名单及部分情况信息。
5.1.3. 非正常户信息公告 您可以通过本功能,查询我市地税各分局认定的非正常状态企业、非正常注销状态企业的企业信息。
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5.1.4. 发票丢失公告 您可以通过本功能,查询所丢失发票信息。
5.1.5. 税务登记证丢失公告 您可以通过本功能,查询所丢失的税务登记证信息。
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5.1.6. 税务行政许可事项公示信息 您可以通过本功能,查询税务行政许可事项公示信息。
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5.1.7. 税务行政处罚事项公示信息 您可以通过本功能,查询税务行政处罚事项公示信息。
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5.1.8. 税务师事务所公示信息 您可以通过本功能,查询税务师事务所公示信息。
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5.2. 政策查询 您可以通过本功能,查询税务及发布的相关政策信息。
通过对标题进行模糊查询,查看政策信息,如图。
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通过对文号进行查询,查看政策信息,如图。
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通过对发文年度进行查询,查看政策信息,如图。
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通过对发文单位进行查询,查看政策信息,如图。
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通过对关键字进行模糊查询,查看政策信息,如图。
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5.3. 企业基础信息查询 您可以通过此功能,查询某一企业的基本信息。
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通过对纳税人识别号或纳税人名称的精确查询,查看某一企业的基础信息,如图。
5.4. 预约历史查询 您可以通过本功能,查询所有网上预约信息。
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输入办理预约服务时的手机号,进行预约信息查询,如图。
5.5. 真伪真伪 您可以通过本功能,查询由网上税务局开具的:个人完税证明,企业完税证明,三方协议与电子缴款凭证的真伪。
(1) 个人完税证明
依照开具自网上税务局的纸质三方协议书,输入纳税人识别号,字轨,凭证号码,填发日期,金额合计,点击【查询】按钮,如信息存在则再现出完整的个人完税证明内容。
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(2) 企业完税证明
依照开具自网上税务局的纸质三方协议书,输入纳税人识别号,字轨,凭证号码,填发日期,金额合计,点击【查询】按钮,如信息存在则再现出完整的企业完税证明内容。
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(3) 三方协议
依照开具自网上税务局的纸质三方协议书,输入纳税人识别号,协议书编号,缴税(费)账户,点击【查询】按钮,如信息存在则再现出完整的三方协议内容。
(4) 电子缴款凭证
依照开具自网上税务局的纸质三方协议书,输入纳税人识别号,字轨,凭证号码,填发日期,金额合计,点击【查询】按钮,如信息存在则再现出完整的电子缴款凭证内容。
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6. 咨询辅导
6.1. 纳税人学堂 6.1.1. 税务知识 您可以通过此功能查看税务知识的相关内容。
(1)税务知识-税收政策类:
(2)税务知识-涉税软件类:
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6.1.2. 税收讲堂 您可以通过此功能查看税收讲堂的相关内容。
点击课程主题链接进入课程明细页面,可以报名参加或者取消参加该课程。
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6.1.3. 培训要闻 您可以通过此功能查看培训要闻的相关内容。
6.1.4. 在线课程 您可以通过此功能查看在线课程的相关内容。
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6.2. 交流互动 您可以通过交流互动功能,进入在线调查、智能咨询、意见征集、违纪举报、在线解答、案件举报、地税留言等功能模块。
进入在线调查功能模块,界面跳转到天津地方税务局在线调查系统,如图。
进入智能咨询功能模块,界面跳转到天津地方税务局在线调查系统,如图。
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进入地税留言功能模块,界面跳转到天津地方税务局案件举报系统,如图。
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6.3. 税收法律法规 您可以通过此功能,查看相关的税收法律法规信息,如图。
通过对法律法规的模糊查询,查询相关信息,如图。
6.4. 热点问题 您可以通过此功能,查看相关的热点问题信息,如图。
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通过对热点问题的模糊查询,查询相关信息,如图。
6.5. 税收专题 您可以通过此功能,查看相关的税收专题信息,如图。
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通过选择不同的税收专题类别,进行相关类别的税收专题信息查询,如图。
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7. 下载服务
7.1. 表证单书 您可以通过此功能,下载相关文档。
7.2. 培训教程 您可以通过此功能,进入到百度云,下载培训教程。
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7.3. 地税办税软件 您可以通过此功能,进入到百度云,下载地税办税软件。
8. 涉税事项受理
8.1. 税务行政许可事项受理 8.1.1. 对纳税人延期缴纳税款的核准 说明:只有申报成功的税种才能进行延期缴纳税款的申请
1.税务行政许可申请表页面,在申请事项中选择“对纳税人延期缴纳税款的核准”,然后点击【下一步】(注:如为代理人代为申请,需填写委托代理人信息)
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点击“导出”,可将申请表保存到本地进行打印
2.选择需要延期缴纳税款的税种,填写申请延期缴纳税额、申请延期缴纳期限
上传需要审核的证件资料,点击“提交”
点击“导出”,可将申请表保存到本机进行打印。
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8.1.2. 对纳税人延期申报的核准 说明:只有应申报的税种才能申请延期申报
1.税务行政许可申请表页面,在申请事项中选择“对纳税人延期申报的核准”,然后点击【下一步】(注:如为代理人代为申请,需填写委托代理人信息)
点击“导出”,可将申请表保存到本机进行打印。
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2.选择税款所属期起止后点击查询按钮,再选择需要申请延期的税种,填写申请延期申报期限、申请延期申报的理由、申请人等信息。
上传需要审核的证件和资料,点击“提交”。
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若提交成功系统返回查询用流水号,纳税人可使用【查询服务】->【涉税事项进度查询】查询办理进度。
8.1.3. 对纳税人变更纳税定额的核准 1.税务行政许可申请表页面,在申请事项中选择“对纳税人变更纳税定额的核准”,然后点击【下一步】(注:如为代理人代为申请,需填写委托代理人信息)
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点击“导出”,可将申请表保存到本机进行打印。
2.填写申请核定的原因、核定有效期、经营情况、申请定额情况等信息,点击“提交”。
点击“导出”,可将申请表保存到本机进行打印。
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8.2. 总局减免税调查表 1.下载总局减免税调查表模板
2. 填写后将调查表上传
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8.3. 税库银三方协议管理 点击【税库银三方协议管理】弹出税库银三方协议维护 说明:1.各所属地地税局签署的三方协议可以使用同一银行账号
2.有跨区税源申报的纳税人需要在各区签订三方协议并验签通过才可以进行税款缴纳,否则只能通过打印银行缴款通知单方式缴款。
8.3.1. 新增三方协议 1. 点击【新增】按钮
弹出生成三方协议号页面,选择需要签订三方协议的所属税务机关,点击“生成三方协议号”。 注:新增三方协议前需在税源所属的税务机关完成登记或跨区税源登记,否则无法签订三方协议。
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2.弹出税库银三方协议信息保存页面,在此页面填写协议信息,带*号必填项,点击“保存”,提示“三方协议保存成功”
注:请看清提示内容,按照提示内容按顺序办理
3.保存后,弹出税库银三方协议打印预览页面,点击“导出《三方协议》”,保存到本地
进行打印。
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再次提示办理流程:
三方协议样本:
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4.在税库银三方协议打印预览页面,点击【返回】,返回税库银三方协议维护页面,会看到新增的三方协议,三方协议状态为“未验签”。
5.到开户行完成签署三方协议后,选择未验证的协议,点击“验签”,提示验签通过,三方协议状态会变更为“验证通过”,此时完成三方协议签署。
8.3.2. 作废三方协议 在税库银三方协议维护页面列表中选择“未验证”或“验证失败”的三方协议,点击【作废】,作废完成后,三方协议状态会变为“协议终止”。
(注:只有“未验证”或者“验证失败”状态的三方协议才能进行作废操作)
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8.3.3. 验证三方协议 在税库银三方协议维护页面中选择“未验证”或者“验证失败”的三方协议,点击【验签】,提示验签通过,三方协议状态会变更为“验证通过”。
(注:已经存在验证通过状态的三方协议不能再进行验签操作)
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8.3.4. 注销三方协议 在税库银三方协议维护页面中,选择“验证通过”的三方协议,点击【注销】,注销后三方协议状态变为“协议终止”,如有需要则需重新签订。
(注:只有“验证通过”状态的三方协议才能进行注销操作)
8.3.5. 修改三方协议 1.在税库银三方协议维护页面中选择“未验证”或“验证失败”的三方协议,点击【修改】 (注:只有“未验证”或者“验证失败”状态的三方协议才能修改)
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2.弹出税库银三方协议信息修改页面,修改后点击“提交修改”。
弹出提示框“修改成功”
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3.在税库银三方协议信息修改页面,点击【打印预览】
弹出税库银三方协议打印预览页面,导出三方协议进行打印
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8.3.6. 打印三方协议 1. 在税库银三方协议维护页面中选择“未验签”或“验证失败”的三方协议,点击【打印】,在线打印三方协议。
2. 点击【打印】按钮,显示提示信息,点击【确定】按钮,进入打印页面。
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8.3.7. 导出三方协议 1.在税库银三方协议维护页面中选择“未验签”或“验证失败”的三方协议,点击【导出】,保存为“三方协议.pdf”文件进行打印。
8.4. 车船税减免备案 点击【涉税事项受理】->【车船税减免备案】进入车船税减免备案画面。
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8.4.1查询车船税减免备案
选择适当的【备案日期起】与【备案日期止】点击查询按钮
8.4.2 添加车船税减免备案
点击【添加】按钮自动添加本年度车船税减免备案记录,
进入【车船税减免备案】备案页面,输入待备案的车牌号,点击【查询】按钮,系统自动提取相关信息,然后请按照表项,选择对应厂牌,型号,减免政策名称等相关信息。并完成车船税备案流程。
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8.4.3 删除车船税减免备案
勾选对应记录,点击【删除】按钮,该记录将删除,请谨慎操作(温馨提示:系统只允许删除未备案记录)。
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9. 金三纳税申报
9.1. 申报表报送 【金三纳税申报】→【申报表报送】,进入申报表报送页面,默认显示登录的纳税人注册地当期应申报的税费列表。
注:只有工会经费可以进行往期和当期申报,其余税种只能进行当期申报。
如有房产税、城镇土地使用税等跨区税源申报,需选择所属分局,查看跨区税源应申报表。
9.1.1. 查看认定信息 在申报表报送信息界面,点击【查看认定信息】
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可以看到该所属分局下认定的税(费)中认定信息
9.1.2. 工会经费 9.1.2.1. 当期申报
1.在申报表报送信息页面中,点击申报表名称中的【工会经费】或者【申报】按钮,进入工会
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经费申报表。
在工会经费申报表中,点击【点击展开】,显示税款所属期以及填表日期。右侧【点击展开】按钮变成【点击关闭】按钮。
在工会经费申报表中,点击【点击关闭】,不显示税款所属期以及填表日期。右侧【点击关闭】按钮变成【点击展开】按钮。
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2.系统自动带出应申报的工会经费征收项目
3.输入“应税项”、“减除项”、“速算扣除数”,本期有减免税额的,输入 “减免税额”项并选择减免性质。
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4.保存或申报
①如果不立即申报,则点击【保存】按钮,保存申报数据,提示“保存成功”,待以后申报提交。
②如果立即申报,则点击【申报】,提示“申报成功,是否立即进行缴款”。
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5.点击【确定】,则进入缴款界面,选择缴款方式进行缴款 点击【取消】,则返回申报界面,可以稍后缴款。
9.1.2.2. 往期申报
在申报表报送信息页面中,选择“工会经费”申报表和税款所属期(注:工会经费所属期为一个季度),点击【添加】,弹出提示框。
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添加完成后,步骤同工会经费当期申报操作。
9.1.3. 车船税 注:请确认在税务机关已登记过车辆信息
1. 在申报表报送信息页面中,点击【车船税纳税申报表】或者【申报】按钮,进入车船税申报表。
在车船税申报表中,点击【点击展开】,显示税款所属期以及填表日期。右侧【点击展开】按钮变成【点击关闭】按钮。
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在车船税申报表中,点击【点击关闭】,不显示税款所属期以及填表日期。右侧【点击关闭】按钮变成【点击展开】按钮。
2. 勾选需要申报的车辆信息
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说明:已申报过的车辆会显示绿色,未申报的车辆为白色,已申报的车辆不允许再次申报,如果再次申报会提示“本次提交包含已申报过的车辆!”
已申报
未申报
3. 如果享受车辆减免的情况,请选择“减免性质代码”
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4. 减免金额会自动带出。注:如享受减免,请确认在税务局已做过优惠减免备案。
5. 点击【申报】,提示“申报成功,是否立即进行缴款”。
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6. 点击【确定】,则进入缴款界面,选择缴款方式进行缴款。
点击【取消】,则返回申报界面,可以稍后缴款。 申报后可以导出申报表,点击【导出】按钮
9.1.4. 房产税 1.在申报表报送信息页面中,点击【房产税纳税申报表】或者申报按钮,进入房产税纳税申报表。
注:确认房产税源所属地是否正确
确认已在税源所属分局登记过房产税源信息
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在房产税申报表中,点击【点击展开】,显示税款所属期以及填表日期。右侧【点击展开】按钮变成【点击关闭】按钮。
在房产税申报表中,点击【点击关闭】,不显示税款所属期以及填表日期。右侧【点击关闭】按钮变成【点击展开】按钮。
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2.系统自动带出应申报的房产税申报表,查看从价计征和从租计征房产信息。
3.保存或申报
①如果不立即申报,则点击【保存】按钮,保存申报数据,提示“保存成功”,待以后申报提交。
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②如果立即申报,则点击【申报】,提示“本期房产税纳税申报表申报成功,是否立即进行缴款”。
4.点击【确定】,则进入缴款界面,选择缴款方式进行缴款 点击【取消】,则返回申报界面,可以稍后缴款。
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9.1.5. 城镇土地使用税 1. 在申报表报送信息页面中,点击【城镇土地使用税纳税申报表】或申报按钮进入城镇土地使用税纳税申报表。
注:确认土地税源所属地是否正确
确认已在税源所属分局登记过土地税源信息
在城镇土地使用税纳税申报表中,点击【点击展开】,显示税款所属期以及填表日期。右侧【点击展开】按钮变成【点击关闭】按钮
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在城镇土地使用税纳税申报表中,点击【点击关闭】。不显示税款所属期以及填表日期。右侧【点击关闭】按钮变成【点击展开】按钮。
2. 系统自动带出应申报的土地增值税申报表,确认土地信息和申报税额
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3. 点击【申报】,提示“申报成功,是否立即进行缴款”
4. 点击【确定】,则进入缴款界面,选择缴款方式进行缴款 点击【取消】,则返回申报界面,可以稍后缴款。
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9.1.6. 印花税申报 1. 在申报表报送信息页面中,点击【印花税纳税申报(报告)表】或者申报按钮,进入印花税纳税申报表。
注:确认印花税税源所属地是否正确
在印花税纳税申报表中,点击【点击展开】,显示税款所属期以及填表日期。右侧【点击展开】按钮变成【点击关闭】按钮。
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在印花税纳税申报表中,点击【点击关闭】,不显示税款所属期以及填表日期。右侧【点击关闭】按钮变成【点击展开】按钮。
2. 在印花税纳税申报表中,系统自动带出应申报的印花税应税凭证。
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3. 输入“计税金额或件数”,“本期已缴税额”,本期有减免税额的,选择“减免性质代码”项,减免额会自动带出。
注:享受减免的企业需提前到税务局进行备案
4. 保存或申报
①如果不立即申报,则点击【保存】按钮,保存申报数据,提示“保存成功”,待以后申报提交。
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②如果立即申报,则点击【申报】,提示“申报成功,是否立即进行缴款”。
5. 点击【确定】,则进入缴款界面,选择缴款方式进行缴款 点击【取消】,则返回申报界面,可以稍后缴款。
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9.1.7. 土地增值税申报(从事房地产开发的纳税人预征) 说明:只有从事房地产开发的纳税人才使用此功能进行预征土地增值税申报
1.在申报表报送信息页面中,点击【土地增值税纳税申报表(一)(从事房地产开发的纳税人预征)】或者申报按钮,进入房产税纳税申报表。 注:确认土地税源所属地是否正确
确认已在税源所属分局登记过土地税源信息
在土地增值税申报表中,点击【点击展开】,显示税款所属期以及填表日期。右侧【点击展开】按钮变成【点击关闭】按钮。
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在土地增值税申报表中,点击【点击关闭】,不显示税款所属期以及填表日期。右侧【点击关闭】按钮变成【点击展开】按钮。
2.系统自动带出应申报的土地增值税申报表,选择“项目编号”
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3.选择需要申报的项目,点击【确定】
4.根据房产类型和房产子目,填写各项收入
5.保存或申报
①如果不立即申报,则点击【保存】按钮,保存申报数据,提示“保存成功”,待以后申报提交。
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②如果立即申报,则点击【申报】,提示“申报成功,是否立即进行缴款”。
6.点击【确定】,则进入缴款界面,选择缴款方式进行缴款 点击【取消】,则返回申报界面,可以稍后缴款。
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7.申报完成后可在申报表报送信息界面看到该项目的申报信息,需要再申报其他项目可重复上述步骤。
9.1.8. 附加税(费)申报 1. 在申报表报送信息页面中,点击【附加税(费)申报】或者申报按钮,进入附加税(费)申报表。
注:确认附加税(费)税源所属地是否正确
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在附加税(费)申报表中,点击【点击展开】,显示税款所属期以及填表日期。右侧【点击展开】按钮变成【点击关闭】按钮。
在附加税(费)申报表中,点击【点击关闭】,不显示税款所属期以及填表日期。右侧【点击关闭】按钮变成【点击展开】按钮。
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2. 在附加税(费)申报表中,系统自动带出应申报的附加税(费)的税(费)种。
3. 输入“增值税”,“消费税”,“营业税”等计税(费)依据,本期有减免税额的,选择“减免性质代码”项,减免额会自动带出。
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4. 保存或申报
①如果不立即申报,则点击【保存】按钮,保存申报数据,提示“保存成功”,待以后申报提交。
②如果立即申报,则点击【申报】,提示“申报成功,是否立即进行缴款”。
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5. 点击【确定】,则进入缴款界面,选择缴款方式进行缴款 点击【取消】,则返回申报界面,可以稍后缴款。
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9.1.9. 资源税 1. 在申报表报送信息页面中,点击【资源税纳税申报表】或者申报按钮,进入资源税申报表。 注:确认资源税税源所属地是否正确
在资源税纳税申报表中,点击【点击展开】,显示税款所属期以及填表日期。右侧【点击展开】按钮变成【点击关闭】按钮。
在资源税纳税申报表中,点击【点击关闭】,不显示税款所属期以及填表日期。右侧【点击关闭】按钮变成【点击展开】按钮。
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2. 在资源税纳税申报表中,填写相应的数据,本期有减免税额的,需选择减免性质代码 注:享受减免的企业需提前到税务局进行备案
3. 保存或申报
①如果不立即申报,则点击【保存】按钮,保存申报数据,提示“保存成功”,待以后申报提交。
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②如果立即申报,则点击【申报】,提示“申报成功,是否立即进行缴款”。
4. 点击【确定】,则进入缴款界面,选择缴款方式进行缴款 点击【取消】,则返回申报界面,可以稍后缴款。
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9.1.10. 残疾人保障金 1. 在申报表报送信息页面中,点击【残保金申报表】或者申报按钮,进入附加税(费)申报表。
注:确认附加税(费)税源所属地是否正确
在残保金申报表中,点击【点击展开】,显示税款所属期以及填表日期。右侧【点击展开】按钮变成【点击关闭】按钮。
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在残保金申报表中,点击【点击关闭】,不显示税款所属期以及填表日期。右侧【点击关闭】按钮变成【点击展开】按钮。
2. 在残保金申报表中,填写上年在职职工工资总数、上年在职职工人数、上年实际安排残疾人就业人数,本期有减免税额的,需选择减免性质代码,减免税额自动带出。
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3. 保存或申报
①如果不立即申报,则点击【保存】按钮,保存申报数据,提示“保存成功”,待以后申报提交。
②如果立即申报,则点击【申报】,提示“申报成功,是否立即进行缴款”。
128
4. 点击【确定】,则进入缴款界面,选择缴款方式进行缴款 点击【取消】,则返回申报界面,可以稍后缴款。
残疾人保障金 残疾人保障金
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9.1.11. 水资源税 1. 水资源纳税申报表A
在申报表报送信息页面中,点击【水资源纳税申报表A】或者选择水资源税纳税申报表A对应记录点击申报按钮,进入水资源纳税申报表A表。
在水资源税申报A表中,点击【点击展开】,显示税款所属期以及填表日期。右侧【点击展开】按钮变成【点击关闭】按钮。
130
在水资源申报A表中选择水资源编号,带出要申报的水源信息
如果水务机关未为该水资源编号核定取水量则提示“请按照水行政主管部门核定的取水量申报。”
如果水务局已经为该水源核定取水量,则提示“请核对核定单对应的取水量。”
131
纳税人可以点击【查看当期核定单】按钮,查看水务机关录入的核定单信息
纳税人填写本期取水量,自动带出本期应纳税额等数据,纳税人点击保存,保存申报表信息,点击申报。提示申报成功。
点击缴款按钮,完成缴款。
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2. 水资源纳税申报表B
在申报表报送信息页面中,点击【水资源纳税申报表B】或者选择水资源税纳税申报表B对应记录点击申报按钮,进入水资源纳税申报表B表。
在水资源税申报B表中,点击【点击展开】,显示税款所属期以及填表日期。右侧【点击展开】按钮变成【点击关闭】按钮。
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在水资源申报B表中选择水资源编号,带出要申报的水源信息
如果水务机关未为该水资源编号核定取水量则提示“请按照水行政主管部门核定的取水量申报。”
134
如果水务局已经为该水源核定取水量,则提示“请核对核定单对应的取水量。”
纳税人可以点击【查看当期核定单】按钮,查看水务机关录入的核定单信息
135
纳税人选择征收子目,填写本期取水量或者本期计税取水量/本期发电量/本期采矿量,自动带出本期应纳税额等数据,纳税人点击保存,保存申报表信息,点击申报。提示申报成功。
136
点击缴款按钮,完成缴款。
3.水资源税纳税人取水核定表
水务局账户进入网上税务局,点击【水资源税纳税人取水核定表】,进入水资源税纳税人取水核定表主页。
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操作人点击水资源编号或者录入按钮进入核定表页面
操作人可以修改抄表时间,填写下面的明细记录,点击保存,提示保存成功,保存成功后页面会显示水量核定单号。
138
,操作人可以点击导入按钮,导出录入的核定表
139
9.1.12. 环保税 (一)环保税采集
环保税采集表允许已经在主管税务机关采集过环保税基础信息的纳税人进行修改,如果您尚未采集环保税基础信息,请到主管税务机关进行采集。
1.基础信息修改:
点击【环保税信息采集】菜单进入该功能,默认进入基础信息采集表,纳税人可对部分基础信息进行修改,请先点击保存按钮后再点击提交。
2.税源信息修改:
请先选择一条税源信息,点击①【修改】按钮
图一
140
进入维护区进行维护后点击画面最下方的【确定】按钮保存。
信息确认后点击图一中的②【保存】按钮,点击③【提交】修正后的信息。
141
3.大气、水污染基础信息采集表 请先选择一条基础信息数据,点击【修改】按钮,然后再在【维护区】维护后点击【保存】,确认无误后再点击【提交】按钮
4.噪声基础信息采集表
请先选择一条基础信息数据,点击【修改】按钮,然后再在【维护区】维护后点击【保存】,确认无误后再点击【提交】按钮
142
5.固体废物基础信息采集表 请先选择一条基础信息数据,点击【修改】按钮,然后再在【维护区】维护后点击【保存】,确认无误后再点击【提交】按钮
6.产排污系数基础信息采集表
依本市业务要求,产排污系数基础信息采集表不允许修改
143
(二)环保税申报
1. 环境保护税纳税申报表(A类)
点击【申报表报送】进入申报表报送信息页面,选择环境保护税纳税申报表(A类)
进入A类后依次填写大气污染,水污染,固体废物,噪声和减免表,填写后数据将自动填写到主表中
144
以大气污染物适用为例:进入该页面,点击【提取税源信息】,系统将自动提取全部税源。
依照不同的污染物排放量计算方法填写对应的计税依据后数据将自动代至主表中,完整录入全部所需填报的信息后,返回主表点击【申报】按钮进行申报。
145
(三)环保税大气水污染信息批量导入
进入环境保护税纳税申报表(A类)点击【下载模板】
打开导入模板,系统将待填写的全部税源信息初始化到Excel表格中,并用绿底色标记出需要填写的内容。
146
填写完毕后选择要导入的模板后,点击【导入】按钮,系统将自动导入数据并进行计算。
如导入内容有误,系统将提示【导入文件存在错误信息,标示红色为该行数据填写有误,是否下载该错误文件查看详细信息?】点击【确定】下载错误文件。错误文件用红底色标注错误处,并在【错误信息】页描述具体信息,纳税人按照提示修改正确后可重新导入完成申报。
147
2. 环境保护税纳税申报表(B类)抽样测算
抽样测算情况为按季申报情况,点击该表进入该界面
进入抽样测算情况表依次选择【污染物类别】,【征收品目】,【征收子目】,填写特征值指标或者其他计税依据,完成填写后点击【申报】按钮进行申报。
148
149
3. 环境保护税纳税申报表(B类)简易申报
进入申报表报送页面,选择《环境保护税纳税申报表(B类)简易申报》,并选择税款所属期起止,点击【添加】按钮(简易申报为按次申报,属期起止区间为一天)
进入简易申报页面,依次选择【污染物类别】,【征收品目】,【征收子目】,填写计税依据后点击【申报】按钮完成申报。
150
9.1.13. 税款缴款 注意事项:
1.申报状态为“申报成功”,缴款状态为“未缴款”或“缴款失败”的情况才可以进行【缴款】操作
2.申报表报送中,缴款方式有两种:
a.通过三方协议缴款,使用此种方式缴款需要提前签订三方协议且验签通过。 b.打印银行缴款通知单,凭此通知单到银行进行缴款。
需要注意:①成功导出并打印缴款通知单后,在未到银行完成缴款期间内,如果想通过其他方式缴款或重新打印缴款通知单,只能到税务大厅解锁本申报记录。②务必保存好银行缴款通知单,此凭证在网上税务局只能打印一次,如果丢失只能到税务大厅解锁本申报记录,再重新打印。③导出的银行缴款通知单为pdf格式文件,请确认本机中已安装pdf阅读器。 1. 税款为零的申报,点击【缴款】后会提示“【XXX申报表】该表零申报,无需缴款”,点击【确定】后缴款状态会变为“已缴款”。 操作步骤:
1. 在申报表报送信息页面中,选择“申报成功”,但“未缴款”或“缴款失败”的报表,点击【缴款】按钮,进行申报缴款。
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①三方协议缴款
点击【三方协议缴款】按钮,显示可以缴款的账号信息,点击【确定】按钮,提示远程划款成功。
②打印银行缴款通知单缴款
点击【打印银行缴款通知单缴款】按钮,点击【确定】按钮,点击【导出】按钮,提示“银行缴款通知单导出成功”。打印银行端查询缴税凭证,凭此银行端查询缴税通知单到银行缴款。
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申报及缴款状态说明:
“缴款中”或“缴款超时”状态,需确认最终缴款结果后再进行相应的操作。
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只有没有申报成功的往期工会经费才可进行删除操作,删除后在申报表报送信息中将没有该条信息,如想再次申报需重新添加。
9.1.14. 申报取消 只有申报状态是“申报成功”,缴款状态是“未缴款”或“缴款失败”的申报表记录才可进行“申报取消”操作,也可重新“缴款”。
点击【申报取消】后,提示“XXX申报表取消申报成功”,申报状态变为“申报取消”。 注:申报成功且缴款成功的申报表,不能再做修改,如需更正请到税务大厅办理。
154
9.1.15. 导出申报表 点击申报表报送信息界面中需要导出或打印的申报表,点击【导出】
155
9.1.16. 申报更正 点击申报表报送页面选择已申报已交款的数据(包含零申报,目前只支持印花税),点击【申报更正】按钮进入申报页面,可以对已经申报缴款的内容进行更正。
进入申报页面修改上次申报数据后,点击【提交】按钮,完成修正(更正后的应纳税额须大于更正前的应纳税额)。
更正后,请自行进行缴款。
156
157
9.2. 财务报表 注:在进行财务报表申报前,需在税务机关完成财务会计制度备案,否则将无法申报财务报表。
现系统已增加财务报表数据带入功能:1.系统自动将“利润表”和“现金流量表”上期报表的“本期金额”带入本期报表的“上期金额”。2.系统自动将“资产负债表”上年12月(属期)报表的“期末余额”带入本期报表的“年初余额”。3.系统自动将“所有者权益变动表”上年12月(属期)报表的“本年金额”带入本期报表的“上年金额”。目前上述自动带入功能只支持月报表,季报和年报的自动带入将后续推出。
9.2.1. 现金流量表(年报)(适用执行企业会计准则的一般企业) 点击财务报表申报,进入财务报表报送页面。本期财务报表依据财务会计制度备案自动生成出本期应申报的财务报表,如您想要申报往期财务报表,请参照9.2.50。
158
点击申报按钮,弹出报表页
报表申报页面,可以进行【保存】、【返回】操作。
报表申报页面,可以进行【申报】操作
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报表申报成功后,财务报表报送信息页面,申报状态栏会提示 “申报成功”。
报表申报页面,可以进行【导出】操作,导出的文件为EXCEL。
160
9.2.2. 现金流量表(年报)(适用执行企业会计准则的商业银行) 操作 略。。。 。。。 。。。 。。。
9.2.3. 现金流量表(年报)(适用执行小企业会计准则的企业) 此报表分为“年”、“月”报表。
9.2.4. 年报表
操作 略。。。 。。。 。。。 。。。
9.2.5. 月报表
操作 略。。。 。。。 。。。 。。。
9.2.6. 现金流量表(年报)(适用执行企业会计制度的企业) 操作 略。。。 。。。 。。。 。。。
9.2.7. 所有者权益(或股东权益)增减变动表(年报)(适用执行企业会计制度的企业) 操作 略。。。 。。。 。。。 。。。
9.2.8. 所有者权益变动表(年报)(适用执行企业会计准则的商业银行) 操作 略。。。 。。。 。。。 。。。
161
9.2.9. 所有者权益变动表(年报)(适用执行企业会计准则的证券公司) 操作 略。。。 。。。 。。。 。。。
9.2.10. 现金流量表(年报)(适用执行企业会计准则的证券公司) 9.2.11. 年报表 操作 略。。。 。。。 。。。 。。。
9.2.12. 月报表 操作 略。。。 。。。 。。。 。。。
9.2.13. 现金流量表(年报)(适用执行企业会计准则的保险公司) 此报表分为“年”、“月”报表
9.2.14. 年报表 操作 略。。。 。。。 。。。 。。。
9.2.15. 月报表 操作 略。。。 。。。 。。。 。。。
162
9.2.16. 所有者权益变动表(年报)(适用执行企业会计准则的保险公司) 操作 略。。。 。。。 。。。 。。。
9.2.17. 所有者权益变动表(年报)(适用执行企业会计准则的一般企业) 操作 略。。。 。。。 。。。 。。。
9.2.18. 利润表(年报)(适用执行小企业会计准则的企业) 此报表分为“年”、“月”报表
9.2.19. 年报表 操作 略。。。 。。。 。。。 。。。
9.2.20. 月报表 操作 略。。。 。。。 。。。 。。。
9.2.21. 收入支出表(年报)(适用执行事业单位会计制度的单位) 操作 略。。。 。。。 。。。 。。。
163
9.2.22. 现金流量表(年报)(适用执行民间非营利组织会计制度的组织) 此报表分为“年”、“月”报表
9.2.23. 年报表 操作 略。。。
9.2.24. 操作 略。。。
9.2.25. 单位) 操作 略。。。
9.2.26. 操作 略。。。
9.2.27. 操作 略。。。9.2.28. 操作 略。。。
。。。 。。。 。。。 月报表 。。。 。。。 。。。 财政补助收入支出表(适用执行事业单位会计制度的。。。 。。。 。。。 资产负债表(适用执行企业会计制度的企业) 。。。 。。。 。。。 资产负债表(适用执行企业会计准则的一般企业)9 。。。 。。。 。。。
利润表(适用执行企业会计准则的一般企业) 。。。 。。。 。。。
164
9.2.29. 资产负债表(适用执行企业会计准则的商业银行) 操作 略。。。 。。。 。。。 。。。
9.2.30. 利润表(适用执行企业会计准则的商业银行) 操作 略。。。
9.2.31. 操作 略。。。
9.2.32. 操作 略。。。
9.2.33. 操作 略。。。
9.2.34. 操作 略。。。
9.2.35. 操作 略。。。
9.2.36. 操作 略。。。
。。。 。。。 。。。 资产负债表(适用执行企业会计准则的保险公司) 。。。 。。。 。。。 利润表(适用执行企业会计准则的保险公司) 。。。 。。。 。。。 现金流量表(适用执行企业会计准则的一般企业) 。。。 。。。 。。。 现金流量表(适用执行企业会计准则的商业银行) 。。。 。。。 。。。 资产负债表(适用执行企业会计准则的证券公司) 。。。 。。。 。。。 利润表(适用执行企业会计准则的证券公司) 。。。 。。。 。。。
165
9.2.37. 所有者权益变动表(适用执行企业会计准则的一般企业) 操作 略。。。 。。。 。。。 。。。
9.2.38. 行) 操作 略。。。
9.2.39. 司) 操作 略。。。
9.2.40. 司) 操作 略。。。
9.2.41. 操作 略。。。
9.2.42. 操作 略。。。
所有者权益变动表(适用执行企业会计准则的商业银。。。 。。。 。。。 所有者权益变动表(适用执行企业会计准则的保险公。。。 。。。 。。。 所有者权益变动表(适用执行企业会计准则的证券公。。。 。。。 。。。 利润表(适用执行企业会计制度的企业) 。。。 。。。 。。。 现金流量表(适用执行企业会计制度的企业) 。。。 。。。 。。。
166
9.2.43. 所有者权益(或股东权益)增减变动表(适用执行企业会计制度的企业) 操作 略。。。 。。。 。。。 。。。
9.2.44. 操作 略。。。
9.2.45. 操作 略。。。
9.2.46. 操作 略。。。
9.2.47. 操作 略。。。
9.2.48. 织) 操作 略。。。
资产负债表(适用执行小企业会计准则的企业) 。。。 。。。 。。。 利润表(适用执行小企业会计准则的企业) 。。。 。。。 。。。 资产负债表(适用执行事业单位会计制度的单位) 。。。 。。。 。。。 收入支出表(适用执行事业单位会计制度的单位) 。。。 。。。 。。。 资产负债表(适用执行民间非营利组织会计制度的组。。。 。。。 。。。
167
9.2.49. 业务活动表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织) 操作 略。。。 。。。 。。。 。。。
9.2.50. 添加往期财务报表 选择【财务报表菜单】进入财务报表报送信息页面。
选择往期要申报的财务报表类型:【财报报表征期】为月季或者年(本年1月至5月可申报往期(年度)财务报表)。
然后选择往期要申报的财务报表及属期,点击添加按钮。
168
9.3. 申报纳税(自然人) 9.3.1. 个人所得税自行申报A表 1. 登录后,在左侧菜单栏内选择“个人所得税自行纳税申报表A表”
169
2. 进入申报表界面,选择所属区县和所属街道乡镇。
3. 自然人纳税人在网上税务局填报“个人所得税自行纳税申报A表”时,可点击“查看上月两处薪金申报记录”按钮,查看上月报送“从中国境内两处或者两处以上取得工资、薪金所得”申报情况。
4. 选择自行申报情形
170
5. 添加“任职受雇单位名称”:输入“受雇企业纳税人识别号”,点击“检索”按钮带出受雇企业名称,点击“确定”完成添加。
6. 选择“所得期起”、“所得期止”和“所得项目”,填写申报表中各项数据。如需添加或删除申报条目,点击每行最前面的操作按钮。
注:①申报情形为“从中国境内两处或者两处以上取得工资、薪金所得”的,所得项目只能选择“工资薪金所得”;申报情形为“没有扣缴义务人”的,不可选择“企事业承包承租经营所得”,如需申报该项目请填写《生产经营纳税申报表》。
171
②申报情形为“从中国境内两处或者两处以上取得工资、薪金所得”的,必须有两条或者两条以上申报记录。
③只有所得项目为“工资薪金所得”、“劳务报酬所得”、“特许权使用费所得”、“财产租赁所得”和“财产转让所得”才能输入允许扣除的税费。 ④只有所得项目为“财产转让所得”才能输入财产原值。
添加
删除
⑤本期如有减免税额,需填写《个人所得税减免税事项报告表》,选择减免事项、减免性质名称、税收协定等信息,填写完成后点击“确定”。
⑥本期如有商业健康险相关内容,需填写《商业健康表》,填写完成后点击“确定”。
172
7. 填写完申报表后,点击“保存”或“申报”。如需打印申报表,点击“导出”按钮。
9.3.2. 个人所得税自行申报B表 1. 登录后,在左侧菜单栏内选择“个人所得税自行纳税申报表B表”
173
2. 进入申报表界面
3. 选择所得来源国(地区)、所得项目,填写收入额等数据项,填写完申报表后,点击“保
存”或“申报”。如需打印申报表,点击“导出”按钮。
174
本期如有商业健康险相关内容,需填写《商业健康表》,填写完成后点击“确定”
9.3.3. 个人所得税生产经营所得纳税申报A表 1. 登录后,在左侧菜单栏内选择“个人所得税生产经营所得纳税申报表A表”
175
2. 进入申报表界面,选择要申报的被投资单位,系统自动带出该单位的纳税人识别号、类型
和征收方式。填写完申报表后点击“保存”或“申报”,如需打印申报表,点击“导出”。
注:本期如有减免税额,需填写《个人所得税减免税事项报告表》,选择减免事项、减免性质名称、税收协定等信息,填写完成后点击“确定”。
176
本期如有商业健康险相关内容,需填写《商业健康表》,填写完成后点击“确定”
9.3.4. 个人所得税生产经营所得纳税申报B表 1. 登录后,在左侧菜单栏内选择“个人所得税生产经营所得纳税申报B表”
177
2. 进入申报表界面,选择要申报的被投资单位,系统自动带出该单位的纳税人识别号和类型。
填写完申报表后点击“保存”或“申报”,如需打印申报表,点击“导出”。
注:本期如有减免税额,需填写《个人所得税减免税事项报告表》,选择减免事项、减免性质名称、税收协定等信息,填写完成后点击“确定”。
178
本期如有商业健康险相关内容,需填写《商业健康表》,填写完成后点击“确定”
9.3.5. 个人所得税生产经营所得纳税申报C表 1. 登录后,在左侧菜单栏内选择“生产、经营所得投资者个人所得税汇总申报(C表)”
179
2. 进入申报表界面,选择汇缴地,填写完申报表后点击“保存”或“申报”,如需打印申报
表,点击“导出”。
注:本期如有减免税额,需填写《个人所得税减免税事项报告表》,选择减免事项、减免性质名称、税收协定等信息,填写完成后点击“确定”。
180
9.3.6. 个人所得税自行申报(年所得12万元以上) 1. 登录后,在左侧菜单栏内选择“个人所得税自行申报(年所得12万元以上)”
2. 进入申报表界面,选择所属街道乡镇,填写完申报表后点击“保存”或“申报”,如需打
印申报表,点击“导出”。
181
注:本期如有减免税额,需填写《个人所得税减免税事项报告表》,选择减免事项、减免性质名称、税收协定等信息,填写完成后点击“确定”。
9.3.7. 个人所得税申报税款缴款 个人所得税申报完成后,进入历史申报记录查询页面,选择申报表记录或者点击本行按钮进入申报表页面,点击“缴款”,系统会自动跳转到银联在线支付界面(如该页面被阻止请点击浏览器的相关提示,并选择始终允许)。
182
183
完成支付后,在申报记录查询界面可以看到“缴款成功”记录
184
9.3.8. 个人所得税完税证明打印 1. 自然人登录后,在左侧菜单栏查询服务内选择“个人所得税完税证明打印”
2. 选择所要打印的所属期与所属税务分局,是否汇总打印,点击“查询”。(汇总情况将按照征收品目进行汇总)
3. 点击“打印预览”进入打印界面,点击页面下方的“打印”按钮
非汇总情况:
185
汇总情况:
186
187
9.3.9. 个人电子缴款凭证打印 纳税人可以根据此功能,查看打印或下载在网上税务局发生的缴款记录、
(1)纳税人登录后选择【个人电子缴款凭证打印】功能,进入该模块,选择税款所属期起止,税务征收机关,点击【查询】按钮,点击查询结果中的【申报表名称】或【查看】按钮进入明细页面。
(2)进入明细页面,显示上一步选中记录的明细信息,点击【打印预览】按钮可进入打印预览页面。
(3)进入预览页面
188
189
9.4. 手续费申请 “三代”税款手续费是指按照税收法律、行政法规以及代征协议的规定由税务机关支付给代扣代缴、代收代缴和委托代征税款的扣缴义务人和代征单位的款项。目前代扣代缴包括代扣个人所得税或者代扣营业税、城市维护建设税以及教育费附加,代收代缴为保险公司代收车船税,委托代征依据委托代征协议选择税种。
9.4.1. 手续费申请 1. 点击【手续费申请】菜单下的“手续费申请”功能
190
手续费返还期限不可超过三年,超过三年系统将提示【你申请手续费返还期限超过三年,请重新选择申请期间!】
2. 选择手续费类型(如:代扣单位手续费类型选择“代扣代缴”)输入税款所属期起止,点击【查询税种】按钮
3. 纳税人可选择不同的所属分局进行检索,系统带出可申请手续费税种,勾选申请手续费的税种,可多选也可单选,点击“申请”按钮
191
进入申请手续费的税票明细页面,系统自动带出申请手续费企业在所选的入库属期内,符合申请条件的所有入库税票和收入退还书。选择需要汇总的税票,点击【汇总】按钮,进入手续费税票汇总页面(系统将自动选择票证种类为收入退还书数据)
如果查询不出想汇总的税票信息,系统支持“单笔添加税票”和“批量导入税票明细”功能 ① 单笔添加税票
第一步:点击“单笔添加税票”按钮
192
第二步:输入电子税票号码,点击“查询”,选择该笔税票后,点击“添加”按钮。添加完成后点击【汇总】按钮,进入手续费税票汇总页面
② 批量导入税票明细
第一步:点击“批量导入税票明细”按钮
193
第二步:下载模板录入税票明细信息,将填写好的模板进行上传,添加完成后点击【汇总】按钮,进入手续费税票汇总页面
4. 在手续费税票汇总页面核对开户银行和账号等信息后,点击【确认申请】按钮。 注:开户银行、银行分理处及银行账号默认为上次申请时的信息,如果是初次申请或变更账户信息,点击【添加/维护银行信息】,进行账户信息维护。
194
银行账号名称:填写银行账号对应的企业开户名称。 银行账号:手续费系统审批通过后将会返还手续费的账号。
5. 汇总完成提示“申请成功”,点击“确定”完成申请手续费操作。网上税务局申请成功后
195
纳税人可将纸质申请表及相关资料递交到所属税务部门。如需修改或者作废手续费申请,需前往税务部门进行操作。
9.4.2. 手续费申请查询与导出 1. 点击【手续费申请】菜单下的“手续费申请查询”功能,可根据申请单号、纳税人编号、手续费类型、申请单状态、操作类型(必选)、税款入库日期起止、操作员等条件查询申请单手续费类型,税款入库起止日期
2. 点击“查询”按钮,可以查询申请单号和申请状态等信息
196
选择某笔申请点击“明细”可以查询该笔的手续费的税票明细信息
3. 选择导出手
197
4. 续费申请表或者导出申请明细表,将相关内容保存到本地
9.5. 申报记录下载 备注:只有工资统发账号才有该功能菜单。
1.特定账号登录,点击“支付中心个人所得税申报记录下载”,进入到支付中心个人所得税申报记录下载页面。
2.页面中选择年份,点击“筛选”。
198
3.在筛选的数据中,选择您需要的数据,点击“下载”,下载到本地。
9.6. 客户端初始化文件 账号登录,进入主页面,点击“客户端初始化文件”,进入其页面,点击“下载初始化文件”,保存到本地。
199
9.7. 车船税代收代缴汇总申报 注:此功能为保险公司进行车船税代收代缴汇总申报操作。
1.账号登录,进入主页面,点击“车船税代扣代缴汇总申报”,进入车船税代扣代缴页面。
2.在车船代扣代缴页面填入相应信息,点击“查询”,查询到信息之后,点击“提交”。
200
3.提交成功之后,页面中点击“委托代征汇总申报”,进入委托代征汇总申报页面,找到此次申报成功的那条数据,点击“交款”,进入交款页面。
201
4.交款页面中,点击“缴款”,进入“银行信息页面”,选择一条数据,点击“确定”。
202
5.缴款成功。
6.委托代征查询页面中的“查询”,在您输入相应日期,点击“查询”可以查询您的申报数据。
7.“申报取消”只能取消申报成功但未缴款的数据。
203
9.8. 委托代征汇总申报 注:通用账号和华祥账号的操作步骤
1.账号登录,点击“委托代征汇总申报”进入到委托代征查询页面。
2.点击“委托代征汇总”进入到委托代征汇总页面。
204
3.在委托代征汇总页面中填入相应信息,点击“查询”,查出数据后。点击“提交”。
205
4.提交成功之后会直接进入缴款页面,点击“缴款”,进入银行信息页面,原则一条数据,点击“确定”。
206
5.缴款完成。
6.委托代征查询页面中中的“查询”,在您输入相应日期,点击“查询”可以查询您的申报数据。
7.委托代征查询页面中标的“申报取消”只能取消申报成功但未交款的数据。
207
9.9. 契耕委托代征汇总申报 1.用户登录,页面中点击“委托代征汇总申报”,进入委托代征查询页面,在此页面中可以选择您需要申报的选项,分别为“契税”“个人所得税”“增值税及附税”“耕地占用税”。
2.余下操作同10.7相同。
208
9.10. 企业所得税预缴离线申报 1点击“企业所得税预缴离线申报”,进入企业所得税预缴离线申报页面,可以查看往期申报记录。
9.11. 企业所得税汇缴离线申报 1.点击“企业所得税汇缴离线申报”,进入到企业所得税汇缴离线申报页面,可以查看往期申报记录。
209
9.12. 申报回执下载 纳税人可以根据此功能,下载本月的申报回执,回执内容为本期在网上税务局完成申报的情况,请勿对回执内容进行修改。
选择【查询服务】->【申报回执下载】->点击【下载本月申报回执】按钮,下载您本月的申报回执。
210
9.13. 外出经营报验户申报表报送 纳税人可以根据此功能,申报各个分局下报验户的附加税和印花税。
1.点击“外出经营报验户申报表报送”,进入到该功能页面,可以查看本月申报记录。
2.点击【添加申报表】按钮,进入申报添加页面,您可以根据所属分局,外经证来申报该报验户的附加税或印花税,点击【确认】完成添加。
211
3.点击申报表名链接或该记录行中的申报按钮,进入申报页面
申报附加税时,系统将自动带出本日属期内增值税四条记录,请按照申报表要求填写应税项等信息,填写完整后,点击【申报】按钮:
申报印花税时,系统自动带出本月属期内,征收品目为“建筑安装工程合同”的记录,请按照申报表要求填写应税项等信息,填写完整后,点击【申报】按钮:
212
4.申报成功后,点击申报报送页面的【缴款】按钮,或点击表名链接进入申报表页面,点击【缴款】按钮。
213
进入税费款项信息页面,点击【打印银行缴款通知单】按钮,打印通知单后自行至银行完成缴款。
5.外出经营报验户申报取消参照9.1.12申报取消。 6.外出经营报验户申报表导出参照9.1.13申报表导出。
214
9.14. 信用级别评定扣分明细查询 纳税人可以根据此功能,查看纳税人信用级别的扣分明细。
选择【查询服务】->【信用级别扣分明细查询】->选择【年度】->点击【查询】,查看该年度的信用级别扣分明细。
9.15. 企业电子缴款凭证打印 纳税人可以根据此功能,查看打印或下载在网上税务局发生的缴款记录、
(1)企业主体查询,根据【主管税务机关】选择任意企业主体,选择后,点击【下一步】
(2)输入税款所属期起止,点击【查询】按钮,点击记录中的申报表名称或者【查看】按钮进入明细页面
215
(3)点击【打印预览】按钮进入预览页面
216
(4)进入预览页面,可以查看凭证的具体信息,并选择进行【打印】或【导出】操作。
217
9.16. 企业完税证明 1.企业登录后,在左侧菜单栏查询服务内选择“企业完税证明打印”功能,选择税款所属税务机关,税款所属日期起止,是否汇总打印;或选择入退库日期起止替换税款所属期起止;或两者均选择得到两个条件的并集。点击【查询】按钮后获取以上条件下的所有完税信息。
2.点击【打印预览】按钮后进入打印预览页面,点击【打印】或者【导出】按钮实现在线打印或导出为pdf后自行打印。 非汇总情况:
218
汇总情况:
219
10. 办税公开
10.1. 纳税人的权利与义务 您可以通过本功能,查询纳税人权利与义务的相关文件。
220
10.2. 纳税服务 您可以通过本功能,查询纳税服务的相关文件。
10.3. 办税程序 您可以通过本功能,查询办税程序的相关文件。
10.4. 征收管理 您可以通过本功能,查询征收管理的相关文件。
221
10.5. 税务事务所管理 您可以通过本功能,查询税务师事务所的相关文件。
10.6. 涉税认定结果 您可以通过本功能,查询涉税认定结果的相关文件。
222
10.7. 税收法律救济 您可以通过本功能,查询税收法律救济的相关文件。
10.8. 税务机构和职责 您可以通过本功能,查询税务机构和职责的相关文件。
223
10.9. 举报投诉监督 您可以通过本功能,查询举报投诉监督的相关文件。
10.10. 税务行政处罚 您可以通过本功能,查询税务行政处罚的相关文件。
224
10.11. 行政许可和非许可审批项目 您可以通过本功能,查询行政许可和非许可审批项目的相关文件。
10.12. 税务检查 您可以通过本功能,查询税务检查的相关文件。
225
10.13. 其他 您可以通过本功能,查询以上内容以外的办税公开相关文件。
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